索引號: | 1134170300324923M/202008-00007 | 組配分類: | 本部門決算 |
發布機構: | 區科技局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 宣州區科技局2019年度部門決算公開 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-27 | 發布日期: | 2020-08-27 |
索引號: | 1134170300324923M/202008-00007 |
組配分類: | 本部門決算 |
發布機構: | 區科技局 |
主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 宣州區科技局2019年度部門決算公開 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-27 |
發布日期: | 2020-08-27 |
宣州區科技局2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣州區科技局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宣州區科技局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區科技局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區科技局2019年度部門決算情況
第一部分 宣州區科技局概況
一、部門職責
(一)擬訂全區創新驅動發展規劃以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。
(二)統籌推進全區創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設,指導科研機構改革發展,推動企業科技創新能力建設,承擔推進科技軍民融合發展相關工作,推進區重大科技決策咨詢制度建設。
(三)會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。
(四)擬訂全區基礎研究規劃、政策并組織實施,組織協調全區重大應用基礎研究。擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施,協助組織各類科技創新平臺建設,推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。
(五)統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。
(六)組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。
(七)牽頭技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。
(八)統籌區域科技創新體系建設,指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設,推動科技園區建設。
(九)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統籌科研誠信建設。協助實施國家創新調查和科技報告制度,指導全區科技保密工作。
(十)擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施,組織開展國際科技合作與科技人才交流,做好對外科技合作與科技人才交流工作。
(十一)負責引進國外智力工作。擬訂區重點引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施,建立外國專家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制。擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施。
(十二)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。
(十三)負責省科學技術獎、黃山友誼獎的組織申報工作。
(十四)完成區委、區政府交辦的其他任務。
二、機構設置
從決算單位構成看,宣州區科技局2019年度部門決算包括:局本級決算,與預算比較,增加0戶,說明原因。
納入宣州區科技局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區科技局局本級 |
第二部分 宣州區科技局2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
||
部門:宣州區科技局 |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預算財政撥款收入 |
671.60 |
一、一般公共服務支出 |
|
||
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
4.00 |
||
四、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
791.78 |
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
八、社會保障和就業支出 |
22.50 |
||
|
|
九、衛生健康支出 |
11.88 |
||
|
|
十、節能環保支出 |
|
||
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
||
|
|
十二、農林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
18.64 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
||
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
||
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
||
本年收入合計 |
671.60 |
本年支出合計 |
853.80 |
||
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
||
年初結轉和結余 |
182.20 |
年末結轉和結余 |
|
||
|
|
|
|
||
總計 |
853.80 |
總計 |
853.80 |
||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||
部門:宣州區科技局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||
小計 |
其中:教育 收費 |
|
||||||||||
欄次 |
合計 |
671.60 |
671.60 |
|
|
|
|
|
|
|
||
203 |
國防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20399 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2039901 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
206 |
科學技術支出 |
609.58 |
609.58 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20601 |
科學技術管理事務 |
185.76 |
185.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2060101 |
行政運行 |
165.67 |
165.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2060102 |
一般行政管理事務 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20604 |
技術研究與開發 |
361.20 |
361.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2060402 |
應用技術研究與開發 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2060403 |
產業技術研究與開發 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2060499 |
其他技術研究與開發支出 |
294.10 |
294.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20607 |
科學技術普及 |
62.63 |
62.63 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2060702 |
科普活動 |
45.69 |
45.69 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2060704 |
學術交流活動 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2060799 |
其他科學技術普及支出 |
6.93 |
6.93 |
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業支出 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業單位離退休 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
衛生健康支出 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業單位醫療 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫療 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租補貼 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
|
|
||
224 |
災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
22405 |
地震事務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2240599 |
其他地震事務支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:宣州區科技局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
853.80 |
671.60 |
182.20 |
|
|
|
203 |
國防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
20399 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
2039901 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
206 |
科學技術支出 |
791.78 |
609.58 |
182.20 |
|
|
|
||
20601 |
科學技術管理事務 |
185.76 |
185.76 |
|
|
|
|
||
2060101 |
行政運行 |
165.67 |
165.67 |
|
|
|
|
||
2060102 |
一般行政管理事務 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
||
20604 |
技術研究與開發 |
543.40 |
361.20 |
182.20 |
|
|
|
||
2060402 |
應用技術研究與開發 |
189.30 |
7.10 |
182.20 |
|
|
|
||
2060403 |
產業技術研究與開發 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
||
2060499 |
其他技術研究與開發支出 |
294.10 |
294.10 |
|
|
|
|
||
20607 |
科學技術普及 |
62.63 |
62.63 |
|
|
|
|
||
2060702 |
科普活動 |
45.69 |
45.69 |
|
|
|
|
||
2060704 |
學術交流活動 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
2060799 |
其他科學技術普及支出 |
6.93 |
6.93 |
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業支出 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業單位離退休 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
||
210 |
衛生健康支出 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業單位醫療 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫療 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租補貼 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
||
224 |
災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
22405 |
地震事務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
2240599 |
其他地震事務支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門:宣州區科技局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||
一、一般公共預算財政撥款 |
671.60 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
||
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、國防支出 |
4.00 |
4.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科學技術支出 |
791.78 |
791.78 |
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社會保障和就業支出 |
22.50 |
22.50 |
||
|
|
九、衛生健康支出 |
11.88 |
11.88 |
||
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
||
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
18.64 |
18.64 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
||
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
||
本年收入合計 |
671.60 |
本年支出合計 |
853.80 |
853.80 |
||
年初財政撥款結轉和結余 |
182.20 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
||
一般公共預算財政撥款 |
182.20 |
|
|
|
||
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
||
總計 |
853.80 |
總計 |
853.80 |
853.80 |
||
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||
部門:宣州區科技局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
|||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|
|||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
合計 |
182.20 |
|
182.20 |
671.60 |
671.60 |
|
853.80 |
671.60 |
182.20 |
|
|
|
|
|
||||||
203 |
國防支出 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20399 |
其他國防支出 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2039901 |
其他國防支出 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
206 |
科學技術支出 |
182.20 |
|
182.20 |
609.58 |
609.58 |
|
791.78 |
609.58 |
182.20 |
|
|
|
|
|
||||||
20601 |
科學技術管理事務 |
|
|
|
185.76 |
185.76 |
|
185.76 |
185.76 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2060101 |
行政運行 |
|
|
|
165.67 |
165.67 |
|
165.67 |
165.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2060102 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
20.09 |
20.09 |
|
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20604 |
技術研究與開發 |
182.20 |
|
182.20 |
361.20 |
361.20 |
|
543.40 |
361.20 |
182.20 |
|
|
|
|
|
||||||
2060402 |
應用技術研究與開發 |
182.20 |
|
182.20 |
7.10 |
7.10 |
|
189.30 |
7.10 |
182.20 |
|
|
|
|
|
||||||
2060403 |
產業技術研究與開發 |
|
|
|
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2060499 |
其他技術研究與開發支出 |
|
|
|
294.10 |
294.10 |
|
294.10 |
294.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20607 |
科學技術普及 |
|
|
|
62.63 |
62.63 |
|
62.63 |
62.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2060702 |
科普活動 |
|
|
|
45.69 |
45.69 |
|
45.69 |
45.69 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2060704 |
學術交流活動 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2060799 |
其他科學技術普及支出 |
|
|
|
6.93 |
6.93 |
|
6.93 |
6.93 |
|
|
|
|
|
|
||||||
208 |
社會保障和就業支出 |
|
|
|
22.50 |
22.50 |
|
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20805 |
行政事業單位離退休 |
|
|
|
22.50 |
22.50 |
|
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
0.20 |
0.20 |
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
|
|
|
22.30 |
22.30 |
|
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||
210 |
衛生健康支出 |
|
|
|
11.88 |
11.88 |
|
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21011 |
行政事業單位醫療 |
|
|
|
11.88 |
11.88 |
|
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
|
|
|
11.88 |
11.88 |
|
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
18.64 |
18.64 |
|
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
18.64 |
18.64 |
|
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
13.78 |
13.78 |
|
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210202 |
提租補貼 |
|
|
|
4.86 |
4.86 |
|
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
|
||||||
224 |
災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
22405 |
地震事務 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2240599 |
其他地震事務支出 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
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公開06表 |
|
|
部門:宣州區科技局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
163.94 |
302 |
商品和服務支出 |
68.52 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
63.70 |
30201 |
辦公費 |
4.53 |
30701 |
國內債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
33.73 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
5.68 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
5.43 |
30204 |
手續費 |
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
2.76 |
30205 |
水費 |
|
310 |
資本性支出 |
1.14 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險費 |
16.79 |
30206 |
電費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
2.85 |
30207 |
郵電費 |
3.86 |
31002 |
辦公設備購置 |
1.14 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
9.56 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
1.26 |
30209 |
物業管理費 |
0.32 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.30 |
30211 |
差旅費 |
3.44 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
21.88 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
0.28 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
68.80 |
30215 |
會議費 |
0.25 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
1.89 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務招待費 |
1.23 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.89 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
5.39 |
31022 |
無形資產購置 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
30227 |
委托業務費 |
19.22 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
1.34 |
312 |
對企業補助 |
369.20 |
|
30309 |
獎勵金 |
57.68 |
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
10.23 |
30239 |
其他交通費用 |
7.70 |
31204 |
費用補貼 |
369.20 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
19.06 |
31299 |
其他對企業補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經費合計 |
232.74 |
公用經費合計 |
438.86 |
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
注:宣城市宣州區科技局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。
第三部分 宣州區科技局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計671.60萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計853.80萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,收、支總計各增加19.73萬元、384.13萬元,分別增長3.02%、81.79%,主要原因:一是人員增加,工資增加;二是2018向上爭取的創新型省份建設資金182.20萬元于年底到財政賬戶,在2019年發放給企業,產生了權責發生制。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計671.60萬元,其中:財政撥款收入671.60萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計853.80萬元,其中:基本支出671.60萬元,占78.68%;項目支出182.20萬元,占21.32%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計671.60萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計853.80萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加19.73、384.13萬元,分別增長3.03%、81.79%、,主要原因:一是人員增加,工資增加;二是向上爭取的項目資金兌現給企業補貼增加;三是2018向上爭取的創新型省份建設資金182.20萬元于年底到財政賬戶,在2019年發放給企業,產生了權責發生制。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入671.60萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加19.73萬元,增長3.03%。主要原因一是人員增加,工資增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出853.80萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加384.13萬元,增長81.79%。主要原因是向上爭取的項目資金兌現給企業補貼增加;二是2018向上爭取的創新型省份建設資金182.20萬元于年底到財政賬戶,在2019年發放給企業,產生了權責發生制。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出853.80萬元,主要用于以下方面:國防支出(類)支出4萬元,占0.47%;科學技術支出(類)支出791.78萬元,占92.79%;社會保障和就業(類)支出22.50萬元,占2.64%;衛生健康支出(類)支出11.88萬元,占1.39%;住房保障(類)支出18.64萬元,占2.18%;災害防治及應急管理支出(類)5萬元,占0.58%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為335.87萬元,支出決算為853.80萬元,完成年初預算的254.20%。決算數大于預算數的主要原因:一是向上爭取的項目資金兌現給企業補貼增加;二是2018向上爭取的創新型省份建設資金182.20萬元于年底到財政賬戶,在2019年發放給企業,產生了權責發生制。其中:基本支出671.60萬元,占78.66%;項目支出182.20萬元,占21.34%。具體情況如下:
1.國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。
2.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為125.05萬元,支出決算為165.67萬元,完成年初預算的 132.48 %,決算數大于預算數的主要原因是人員增加,工資增加。
3.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為29萬元,支出決算數為20.09萬元,完成年初預算的 69.28%;決算數小于預算數的主要原因是人員調出和退休。
4.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)產業技術研究與開發(項)。年初預算數為60萬元,決算數為60萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數是精準預算。
5.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。預算數為0,決算數為189.30萬,決算數大于預算數的主要原因是向上爭取的項目資金兌現給企業補貼為列入預算;二是2018向上爭取的創新型省份建設資金182.20萬元于年底到財政賬戶,在2019年發放給企業,產生了權責發生制。
6.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發(項)。年初預算數為 0,決算數為294.10萬。決算數大于預算數的主要原因是向上爭取的項目資金兌現給企業補貼為列入此功能科目。
7.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。預算數為40,決算數為45.69萬元,完成年初預算的114.23%,決算數大于預算數的主要原因上級補貼資金。
8.科學技術支出(類)科學技術普及(款)學術交流(項)。預算數為0,決算數為10萬元,決算數大于預算數的主要原因上級補助資金列入此功能科目。
9.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項),預算為20萬元,決算數為6.93萬元。完成年初預算的34.65%,決算數小于預算數的主要原因是壓縮開支。
10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.20萬元, 決算數大于預算數的主要原因因為年底退休人員有獨生子女補貼。
11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為22.30,支出決算為22.30萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是精準預算。
12.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為11.88萬元,支出決算為11.88萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是精準預算。
13.國土海洋氣象等(類)地震事務(款)地震事業機構(項)。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%,,決算數等于預算數的主要原因是精準預算。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為13.78萬元,支出決算為13.78萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是精準預算。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項) 年初預算數為4.86,支出決算數為4.86,完成年初預算的100%, 完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是精準預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出671.60萬元,其中人員經費232.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費436.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置和對企業補助。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣城市宣州區科技局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2019年度,宣州區科技局機關運行經費支出68.52萬元,比2018年增加16.81萬元,增長32.51%,主要原因是其他商品和服務支出增加。
(二)政府采購支出情況。
2019年度,宣州區科技局政府采購支出總額1.14萬元,其中:政府采購貨物支出1.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日,宣州區科技局共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2019年度預算績效情況說明
預算績效管理工作開展情況
宣州區科技局項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。宣州區科技局2019年度納入部門預算的項目支出0個項目,涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
三、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。
五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。