索引號: | 113417030032496962/202008-00077 | 組配分類: | 政府決算 |
發布機構: | 周王鎮人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 宣州區周王鎮人民政府2019年度部門決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-25 | 發布日期: | 2020-08-25 |
索引號: | 113417030032496962/202008-00077 |
組配分類: | 政府決算 |
發布機構: | 周王鎮人民政府 |
主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 宣州區周王鎮人民政府2019年度部門決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-25 |
發布日期: | 2020-08-25 |
宣城市宣州區周王鎮人民政府
2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 周王鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 周王鎮人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 周王鎮人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
周王鎮人民政府2019年度部門決算情況
第一部分 周王鎮人民政府概況
一、部門職責
(一)貫徹執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
(三)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。
(五)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
(六)加強鎮財政的監督和管理。
(七)指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。
(八)制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。
(九)協助和支持設置在本鎮區域內的不隸屬于我鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構設置
從決算單位構成看,周王鎮人民政府2019年度部門決算包括:鎮本級決算,與2018年預算比較,增加(減少)0戶,無變化。
納入周王鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區周王鎮本級 |
第二部分 周王鎮人民政府2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
||
部門:宣城市宣州區周王鎮人民政府 |
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1,738.03 |
一、一般公共服務支出 |
160.63 |
||
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
77.04 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上級補助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
四、事業收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、經營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
7.31 |
||
|
|
八、社會保障和就業支出 |
38.00 |
||
|
|
九、衛生健康支出 |
56.36 |
||
|
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉社區支出 |
1,446.33 |
||
|
|
十二、農林水支出 |
46.44 |
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
60.00 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務還本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合計 |
1815.07 |
本年支出合計 |
1,815.07 |
||
用事業基金彌補收支差額 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
||
年初結轉和結余 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
總計 |
1,815.07 |
總計 |
1,815.07 |
收入決算表
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門:宣城市宣州區周王鎮人民政府 單位:萬元 |
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
1,815.07 |
1,815.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
160.63 |
160.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運行 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
統計信息事務 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政運行 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政運行 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業支出 |
38 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業單位離退休 |
38 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛生健康支出 |
56.36 |
56.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計劃生育事務 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計劃生育事務 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業單位醫療 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫療 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業單位醫療 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉社區支出 |
1,446.33 |
1,446.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉社區管理事務 |
902.17 |
902.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
902.17 |
902.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉社區公共設施 |
467.12 |
467.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
67.12 |
67.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
77.04 |
77.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地開發支出 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農林水支出 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農業 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政運行 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補貼 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
|
公開03表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部門:宣城市宣州區周王鎮人民政府 |
|
|
單位:萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
1,815.07 |
680.52 |
1,134.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
160.63 |
160.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運行 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
87.74 |
87.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
統計信息事務 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政運行 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政運行 |
56.04 |
56.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業單位離退休 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛生健康支出 |
56.36 |
56.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計劃生育事務 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計劃生育事務 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業單位醫療 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫療 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業單位醫療 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉社區支出 |
1,446.33 |
311.78 |
1,134.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉社區管理事務 |
902.17 |
311.78 |
590.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
902.17 |
311.78 |
590.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉社區公共設施 |
467.12 |
0.00 |
467.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
67.12 |
0.00 |
67.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
77.04 |
0.00 |
77.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地開發支出 |
39.20 |
0.00 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
15.56 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農林水支出 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農業 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政運行 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補貼 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門:宣城市宣州區周王鎮人民政府 |
|
金額單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||
一、一般公共預算財政撥款 |
1,738.03 |
一、一般公共服務支出 |
160.63 |
|
||
二、政府性基金預算財政撥款 |
77.04 |
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、國防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
7.31 |
|
||
|
|
八、社會保障和就業支出 |
38.00 |
|
||
|
|
九、衛生健康支出 |
56.36 |
|
||
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城鄉社區支出 |
1503.53 |
77.04 |
||
|
|
十二、農林水支出 |
46.44 |
|
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
60.00 |
|
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
||
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
||
本年收入合計 |
1,815.07 |
本年支出合計 |
1872.27 |
77.04 |
||
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
||
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
||
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
||
總計 |
1,815.07 |
總計 |
1872.27 |
77.04 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
||||
部門:宣城市宣州區周王鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||||
|
合計 |
|
|
|
1,738.03 |
680.52 |
1,057.51 |
1,872.27 |
680.52 |
1,191.75 |
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
160.63 |
160.63 |
|
160.63 |
160.63 |
|
|
|
|
|
|||||
20101 |
人大事務 |
|
|
|
8.76 |
8.76 |
|
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|||||
2010101 |
行政運行 |
|
|
|
8.76 |
8.76 |
|
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
|
|
|
87.74 |
87.74 |
|
87.74 |
87.74 |
|
|
|
|
|
|||||
2010301 |
行政運行 |
|
|
|
87.74 |
87.74 |
|
87.74 |
87.74 |
|
|
|
|
|
|||||
20105 |
統計信息事務 |
|
|
|
8.09 |
8.09 |
|
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
|||||
2010501 |
行政運行 |
|
|
|
8.09 |
8.09 |
|
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
|||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
|
|
|
56.04 |
56.04 |
|
56.04 |
56.04 |
|
|
|
|
|
|||||
2013101 |
行政運行 |
|
|
|
56.04 |
56.04 |
|
56.04 |
56.04 |
|
|
|
|
|
|||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
7.31 |
7.31 |
|
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
|||||
20701 |
文化和旅游 |
|
|
|
7.31 |
7.31 |
|
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
|||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|
|
|
7.31 |
7.31 |
|
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
|||||
208 |
社會保障和就業支出 |
|
|
|
38.00 |
38.00 |
|
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事業單位離退休 |
|
|
|
38.00 |
38.00 |
|
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||||
210 |
衛生健康支出 |
|
|
|
56.36 |
56.36 |
|
56.36 |
56.36 |
|
|
|
|
|
|||||
21007 |
計劃生育事務 |
|
|
|
26.16 |
26.16 |
|
26.16 |
26.16 |
|
|
|
|
|
|||||
2100799 |
其他計劃生育事務 |
|
|
|
26.16 |
26.16 |
|
26.16 |
26.16 |
|
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事業單位醫療 |
|
|
|
30.20 |
30.20 |
|
30.20 |
30.20 |
|
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政單位醫療 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2101102 |
事業單位醫療 |
|
|
|
10.20 |
10.20 |
|
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|||||
212 |
城鄉社區支出 |
|
|
|
1,446.33 |
311.78 |
|
1,446.33 |
311.78 |
|
|
|
|
|
|||||
21201 |
城鄉社區管理事務 |
|
|
|
902.17 |
311.78 |
|
902.17 |
311.78 |
|
|
|
|
|
|||||
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
|
|
|
902.17 |
311.78 |
|
902.17 |
311.78 |
|
|
|
|
|
|||||
21203 |
城鄉社區公共設施 |
|
|
|
467.12 |
0.00 |
|
467.12 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
|
|
|
400.00 |
0.00 |
|
400.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
|
|
|
67.12 |
0.00 |
|
67.12 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
|
|
|
77.04 |
0.00 |
|
77.04 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
|
|
|
22.28 |
0.00 |
|
22.28 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2120802 |
土地開發支出 |
|
|
|
39.20 |
0.00 |
|
39.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
|
|
|
15.56 |
0.00 |
|
15.56 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||
213 |
農林水支出 |
|
|
|
46.44 |
46.44 |
|
46.44 |
46.44 |
|
|
|
|
|
|||||
21301 |
農業 |
|
|
|
46.44 |
46.44 |
|
46.44 |
46.44 |
|
|
|
|
|
|||||
2130101 |
行政運行 |
|
|
|
46.44 |
46.44 |
|
46.44 |
46.44 |
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租補貼 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況;本表金額轉換成萬元時,因 |
|||||||||||||||||||
四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
部門:宣城市宣州區周王鎮人民政府 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
341.60 |
302 |
商品和服務支出 |
206.63 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
105.00 |
30201 |
辦公費 |
11.27 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
81.11 |
30202 |
印刷費 |
23.48 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
19.02 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內債務發行費用 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
26.28 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發行費用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
30.00 |
30206 |
電費 |
10.32 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
2.78 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
30.20 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
0.75 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
50.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
19.76 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
132.29 |
30215 |
會議費 |
2.79 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
1.86 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
16.93 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
53.55 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
30307 |
醫療費補助 |
8.00 |
30227 |
委托業務費 |
19.69 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
10.00 |
312 |
對企業補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.11 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個人農業生產補貼 |
119.91 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
11.96 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
4.38 |
30239 |
其他交通費用 |
21.37 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
31299 |
其他對企業補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經費合計 |
473.89 |
公用經費合計 |
206.63 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:宣城市宣州區周王鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
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項目支出結轉 |
項目支出結余 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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77.04 |
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77.04 |
77.04 |
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77.04 |
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212 |
城鄉社區支出 |
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77.04 |
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77.04 |
77.04 |
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77.04 |
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21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
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77.04 |
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77.04 |
77.04 |
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77.04 |
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2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
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22.28 |
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22.28 |
22.28 |
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22.28 |
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2120802 |
土地開發支出 |
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39.20 |
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39.20 |
39.20 |
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39.20 |
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2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
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15.56 |
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15.56 |
15.56 |
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15.56 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 注:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。 |
第三部分 周王鎮人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1815.07萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計1815.07萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,收、支總計各增加159.48萬元,增長9.63%,主要原因:一是基礎設施建設及環保項目等支出的增加;二是政府性基金預算因素。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計1815.07萬元,其中:財政撥款收入1815.07萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計1815.07萬元,其中:基本支出680.52萬元,占37.49%;項目支出1134.55萬元,占62.51%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1815.07萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1815.07萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加159.48萬元,增長9.63%,主要原因:一是基礎設施建設及環保項目等支出的增加;二是政府性基金預算因素。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入1815.07萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加159.48萬元,增長9.63%。主要原因一是基礎設施建設及環保項目等支出的增加;二是政府性基金預算因素。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1815.07萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加159.48萬元,增長9.63%。主要原因一是基礎設施建設及環保項目等支出的增加;二是政府性基金預算因素。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1815.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出160.63萬元,占8.85%;文化體育與傳媒(類)支出7.31萬元,占0.40%;社會保障和就業(類)支出38萬元,占2.09%;農林水(類)支出46.44萬元,占2.56%;住房保障(類)支出60萬元,占3.31%;城鄉社區支出1446.33萬元,占79.68%;衛生健康支出56.36萬元,占3.11%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1431萬元,支出決算為1815.07萬元,完成年初預算的126.84%。決算數大于預算數的主要原因:一是基礎設施建設及環保項目等支出的增加;二是人員工資調整。其中:基本支出680.52萬元,占37.49%;項目支出1134.55萬元,占62.51%。具體情況如下:
1.一般公共服務支出年初預算為1085.99萬元,支出決算為160.63萬元,完成年初預算的14.79%,決算數小于預算數的主要原因是決算科目調整。
2.文化旅游體育與傳媒支出年初預算為20.55萬元,支出決算為7.31萬元,完成年初預算的35.57%,決算數小于預算數的主要原因是人員工資經費及文化活動開展經費減少。
3.社會保障和就業支出年初預算為73.82萬元,支出決算為38萬元,完成年初預算的51.48%,決算數小于預算數的主要原因是就業減少。
4.衛生健康支出年初預算為68.61萬元,支出決算為56.36萬元,完成年初預算的82.15%,決算數小于預算數的主要原因是計劃生育專項經費減少。
5.城鄉社區支出年初預算為0萬元,支出決算為1446.33萬元,項目支出1446.33,決算數大于預算數的主要原因小城鎮基礎設施建設及城鄉社區環境衛生項目支出增加。
6.農林水支出年初預算為120.7萬元,支出決算為46.44萬元,完成年初預算的38.48%,決算數小于預算數的主要原因是農產品質量安全、水利工程建設等項目支出減少。
7.住房保障支出年初預算為36.33萬元,支出決算為60萬元,完成年初預算的165.15%,決算數大于預算數的主要原因是新增聘用人員公積金基數增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出680.52萬元,其中:人員經費473.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費206.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、公務用車購置、 其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。
八、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2019年度,周王鎮人民政府機關運行經費支出206.63萬元,比2018年增加139.38萬元,增長207.26%,主要原因是基礎設施維修增加。
(二)政府采購支出情況。
2019年度,周王鎮人民政府政府采購支出總額1191.75萬元,主要用于貨物采購,工程項目等。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日,周王鎮人民政府共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛,一般執法執勤用車1輛。無單價50萬元以上的通用設備及100萬元以上專用設備。
(四)關于2019年度預算績效情況說明
2019年,周王鎮未編制預算績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。
三、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
五、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
周王鎮人民政府2019年度一般公共預算財政
撥款“三公”經費支出決算情況說明
一、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
合 計 |
30.93 |
28.89 |
因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
公務接待費 |
17.15 |
16.93 |
公務用車購置及運行維護費 |
13.78 |
11.96 |
其中:公務用車運行維護費 |
13.78 |
11.96 |
公務用車購置費 |
|
|
二、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
周王鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為30.93萬元,支出決算為28.89萬元,完成預算的93.4%,決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格管控三公經費。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含鎮本級和鎮屬單位。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
周王鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算16.93萬元,占58.6%;公務用車購置及運行維護費支出決算11.96萬元,占41.4%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,與2019年度預算相比,沒有變化,原因是2018、2019年未安排相關活動。
2.公務接待費支出16.93萬元, 與2019年度預算相比,減少0.22萬元,下降1.3%,下降的原因是單位嚴格執行公務接待相關制度,嚴格控制公務接待數量、規模、接待標準。2019年周王鎮人民政府國內公務接待共308批次,1845人次。主要是用于接待上級調研、外單位考察等方面。經費使用貫徹中央八項規定和安徽省實施細則,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關規定。
3.公務用車購置及運行維護費支出11.96萬元,與2019年度預算相比,減少1.82萬元,下降15.22%,下降的原因是實施公務用車制度改革后,單位加強用車管理,從嚴控制公務用車出行次數和費用。2019年沒有安排公務用車購置費,全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2019年12月31日,周王鎮人民政府機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,其中一般公務用車2輛,一般執法執勤用車1輛。